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Identificação

Empenho
Número: 4190002/2024 Data do Empenho: 19/04/2024
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ESTIMATIVO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA Unid. Orçamentária: 7007 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Projeto/Atividade 2018 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS

Outras Informações

Categorias de base legal BASE LEGAL ART 95 INCISO 2 LEI 14.133/2024

Credor

Nome: 33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA

Financeiro

Alteração R$ -15.474,49 Empenhado R$ 23.446,20 Liquidado R$ 7.971,71 Pago R$ 0,00
Histórico Valor referente a contratação de empresa especializada em aquisição de peças para frota dos veículos automotores deste município, inclusive os Fundos e Autarquia, compreendendo fornecimento de peças e materiais

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
CILINDRO FREIO UND 1 R$669,02 R$669,02
CILINDRO FREIO TRA UND 1 R$669,02 R$669,02
CUBO RODA TRA UND 1 R$880,35 R$880,35
CUBO RODA TRA UND 1 R$880,35 R$880,35
EIXO CARDAN UND 1 R$3.229,08 R$3.229,08
EIXO CARDAN TRASEIRO UND 1 R$2.451,62 R$2.451,62
FLANGE EIXO CARDAN DIA UND 3 R$1.010,25 R$3.030,75
PRATO/POLIA UND 1 R$5.786,41 R$5.786,41
ROL INT RODA UND 1 R$670,96 R$670,96
ROL INT RODA TRA UND 1 R$670,96 R$670,96
SEMI-EIXO TRA UND 1 R$1.632,22 R$1.632,22
SEMI-EIXO TRA UND 1 R$1.632,22 R$1.632,22
TAMBOR DE FREIO UND 1 R$621,62 R$621,62
TAMBOR FREIO UND 1 R$621,62 R$621,62