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Identificação

Empenho
Número: 1040005/2021 Data do Empenho: 04/01/2021
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: GLOBAL Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO Unid. Orçamentária: 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS
Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Elemento de Despesa: 3390300000 - Material de Consumo Subelemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Projeto/Atividade 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes Modalidade de aplicação 90 - Aplicações Diretas

Outras Informações

Categorias de base legal PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2021
Número de Contrato: / Núm. do Processo Licitatório: 8/2020 Modalidade: PREGAO PRESENCIAL

Credor

Nome: 30506256000136 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - EPP

Financeiro

Alteração R$ 0,00 Empenhado R$ 7.232,00 Liquidado R$ 7.232,00 Pago R$ 7.232,00
Histórico CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021.

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
CANO GALVANIZADO C/ 6,00 M 3 UN 3 R$248,00 R$744,00
ESCADA DE ALUMINIO EXT - PROF 7 DEGRAUS E 2 POSIÇÕES UN 1 R$405,00 R$405,00
FERRO Nº 3/8 BARRA COM 12 MTS UN 20 R$53,30 R$1.066,00
KIT UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA UN 11 R$97,00 R$1.067,00
PEÇA 5" X 10 DUPLICADA M 40 R$28,90 R$1.156,00
PIA 120X52 CM INOX UN 1 R$149,00 R$149,00
TELHA COM FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM UN 50 R$52,90 R$2.645,00