Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
Número: | 1040005/2021 | Data do Empenho: | 04/01/2021 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | GLOBAL | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | Unid. Orçamentária: | 2011 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS |
Função: | 15 - URBANISMO | Subfunção: | 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
Elemento de Despesa: | 3390300000 - Material de Consumo | Subelemento: | 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Projeto/Atividade | 2035 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - Outras Despesas Correntes | Modalidade de aplicação | 90 - Aplicações Diretas |
Outras Informações
Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2021 |
Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 8/2020 | Modalidade: | PREGAO PRESENCIAL |
Credor
Nome: | 30506256000136 - COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - EPP |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 7.232,00 | Liquidado | R$ 7.232,00 | Pago | R$ 7.232,00 |
Histórico | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 002/2021. |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
CANO GALVANIZADO C/ 6,00 M 3 | UN | 3 | R$248,00 | R$744,00 |
ESCADA DE ALUMINIO EXT - PROF 7 DEGRAUS E 2 POSIÇÕES | UN | 1 | R$405,00 | R$405,00 |
FERRO Nº 3/8 BARRA COM 12 MTS | UN | 20 | R$53,30 | R$1.066,00 |
KIT UNIVERSAL CAIXA ACOPLADA | UN | 11 | R$97,00 | R$1.067,00 |
PEÇA 5" X 10 DUPLICADA | M | 40 | R$28,90 | R$1.156,00 |
PIA 120X52 CM INOX | UN | 1 | R$149,00 | R$149,00 |
TELHA COM FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM | UN | 50 | R$52,90 | R$2.645,00 |