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Identificação
Número: | 12110002/2023 | Data do Empenho: | 11/12/2023 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA DE LIMA | Unid. Orçamentária: | 7001 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO |
Função: | 15 - URBANISMO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Elemento de Despesa: | 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Subelemento: | 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Projeto/Atividade | 2030 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
Categorias de base legal | DISPENSADO/2023 |
Credor
Nome: | 13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 2.174,47 | Liquidado | R$ 2.174,47 | Pago | R$ 0,00 |
Histórico | CORRESPONDENTE A DESPESA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME ORÇAMENTO 0389629, DO VEÍCULO: FIAT TORO ENDURANCE TUR, COR: BRANCO AMBIENTE, SOB PLACA:RQW-0C56/SE (SERVIÇOS - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS POR VIDA ÚTIL E/OU POR AVARIA) LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE. |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
ALINHAR E BALANCEAR RODAS - INCLUI RODÍZIO SE NECESSÁRIO | HR | 1 | R$120,00 | R$120,00 |
REVISÃO DE 20.000KM | HRS | 2 | R$317,28 | R$634,56 |
SR02 LIMPADOR AR | HR | 0.63 | R$285,71 | R$180,00 |
SR04 LIMPEZA DO CARTER | HR | 1.03 | R$174,76 | R$180,00 |
SR105 VERNIZ "BRAZZO | HR | 0.94 | R$191,49 | R$180,00 |
SR107 LIMPEZA DPF | HR | 0.86 | R$360,52 | R$310,05 |
SR31 KIT REVISÃO | HR | 0.77 | R$195,22 | R$150,32 |
SR81 LIMPA BICO DIESEL | HR | 1.36 | R$154,41 | R$210,00 |
SR82 ADITIVO DIESEL | HR | 0.82 | R$255,54 | R$209,54 |