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Identificação

Empenho
Número: 12110002/2023 Data do Empenho: 11/12/2023
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ORDINARIO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 2 - PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA DE LIMA Unid. Orçamentária: 7001 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO
Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Subelemento: 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Projeto/Atividade 2030 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS

Outras Informações

Categorias de base legal DISPENSADO/2023

Credor

Nome: 13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA

Financeiro

Alteração R$ 0,00 Empenhado R$ 2.174,47 Liquidado R$ 2.174,47 Pago R$ 0,00
Histórico CORRESPONDENTE A DESPESA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CONFORME ORÇAMENTO 0389629, DO VEÍCULO: FIAT TORO ENDURANCE TUR, COR: BRANCO AMBIENTE, SOB PLACA:RQW-0C56/SE (SERVIÇOS - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS POR VIDA ÚTIL E/OU POR AVARIA) LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE LIMA/SE.

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
ALINHAR E BALANCEAR RODAS - INCLUI RODÍZIO SE NECESSÁRIO HR 1 R$120,00 R$120,00
REVISÃO DE 20.000KM HRS 2 R$317,28 R$634,56
SR02 LIMPADOR AR HR 0.63 R$285,71 R$180,00
SR04 LIMPEZA DO CARTER HR 1.03 R$174,76 R$180,00
SR105 VERNIZ "BRAZZO HR 0.94 R$191,49 R$180,00
SR107 LIMPEZA DPF HR 0.86 R$360,52 R$310,05
SR31 KIT REVISÃO HR 0.77 R$195,22 R$150,32
SR81 LIMPA BICO DIESEL HR 1.36 R$154,41 R$210,00
SR82 ADITIVO DIESEL HR 0.82 R$255,54 R$209,54