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Identificação

Empenho
Número: 4250006/2024 Data do Empenho: 25/04/2024
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ORDINARIO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI Unid. Orçamentária: 2008 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR
Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Projeto/Atividade 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS

Outras Informações

Categorias de base legal PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024
Número de Contrato: / Núm. do Processo Licitatório: 14/2023 Modalidade: PREGAO ELETRONICO

Credor

Nome: 22765423000135 - INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO EIRELI

Financeiro

Alteração R$ 0,00 Empenhado R$ 3.950,71 Liquidado R$ 3.950,71 Pago R$ 0,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ÀQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15/2024.

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
CORREIA PC 1 R$239,91 R$239,91
POLIA TENSOR DA CORREIA UND 1 R$825,33 R$825,33
SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA UND 2 R$1.199,64 R$2.399,27
TENSOR DE CORREIA PC 1 R$486,20 R$486,20