Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
Número: | 633/2021 | Data do Empenho: | 08/12/2021 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABI | Unid. Orçamentária: | 5005 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |
Função: | 15 - URBANISMO | Subfunção: | 452 - SERVICOS URBANOS | Fonte de recurso: | 10010000 - Recursos Ordinários |
Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Projeto/Atividade | 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2021 |
Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 6/2021 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
Nome: | 37456280000157 - RG COMÉRCIO E SERVIÇOS |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 12.900,00 | Liquidado | R$ 12.900,00 | Pago | R$ 0,00 |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 02/2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
PNEUS 275/80R22.5 STEELMARK AGS 16 PR | UN | 6 | R$2.150,00 | R$12.900,00 |