.

Despesa > EMPENHOS > Todos

Identificação

Empenho
Número: 3270001/2024 Data do Empenho: 27/03/2024
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ORDINARIO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 3310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOPOLIS Unid. Orçamentária: 25064 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Elemento de Despesa: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Subelemento: 24 - MOBILIARIO EM GERAL Projeto/Atividade 1008 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria: 4 - DESPESAS DE CAPITAL Grupo: 4 - INVESTIMENTOS Modalidade de aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS

Outras Informações

Categorias de base legal PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024
Número de Contrato: / Núm. do Processo Licitatório: 8/2023 Modalidade: PREGAO PRESENCIAL

Credor

Nome: 37972334000137 - MARFLEX MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA

Financeiro

Alteração R$ -4.900,00 Empenhado R$ 4.900,00 Liquidado R$ 0,00 Pago R$ 0,00
Histórico Despesa referente aquisição e fornecimento de materiais permanente destinados para atender o Programa "ALFABETIZAR PRA VALER" através do da Secretaria Municipal de Educação, decorrente da Ata de registro de Preços Nº 115/2023, do Pregão Presencial Nº 08/2023, com vigência de 11/09/2024.

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
CONJUNTO REFEITÓRIO - Mesa Tampo em polipropileno injetado ABS méd. 240x0,80 c/10 cadeiras fixa s/braço, assento e encosto polipropileno injetado ABS, estrutura em aço APRESENTAR CERTIFICADO ABNT 13962/2006) UN 2 R$2.450,00 R$4.900,00