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Identificação

Empenho
Número: 917/2021 Data do Empenho: 29/12/2021
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ORDINARIO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA - SE Unid. Orçamentária: 70100 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Fonte de recurso: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Elemento de Despesa: 3390300000 - Material de Consumo Subelemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Projeto/Atividade 2017 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 3 - Outras Despesas Correntes Modalidade de aplicação 90 - Aplicações Diretas

Outras Informações

Categorias de base legal PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2021
Número de Contrato: / Núm. do Processo Licitatório: 9/2021 Modalidade: PREGAO ELETRONICO

Credor

Nome: 04217440000156 - BAT AUTO LTDA

Financeiro

Alteração R$ 0,00 Empenhado R$ 2.868,46 Liquidado R$ 2.868,46 Pago R$ 2.868,46
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEICULO TIPO ONIBUS VW 15.190 2010 PLACA NVJ - 2334 (USO EXCLUSIVO DO TRANSPORTE ESCOLAR) PERTENCENTE A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRA/SE, CONFORME ATA DE ADESÃO DE PREÇO DO MUNICÍPIO DE MALHADOR/SE

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
BALDE OLEO LUBRIFICANTE 20L UN 2 R$400,50 R$801,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR UN 1 R$399,34 R$399,34
ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO UN 1 R$38,14 R$38,14
MOTOR LIMPADOR UN 2 R$661,03 R$1.322,06
PALHETA LIMPADOR UN 2 R$153,96 R$307,92