.

Despesa > EMPENHOS > Todos

Identificação

Empenho
Número: 45/2024 Data do Empenho: 25/04/2024
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ORDINARIO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 1 - LEGISLATIVO Unid. Administradora: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Unid. Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Subelemento: 10 - ADICIONAL DE DESENPENHO/ABONO DE FERIAS Projeto/Atividade 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Modalidade de aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS

Outras Informações

Categorias de base legal DISPENSADO/2024

Credor

Nome: ***.847.675-** - LILIANE SANTOS MUNIZ

Financeiro

Alteração R$ 0,00 Empenhado R$ 505,40 Liquidado R$ 505,40 Pago R$ 505,40
Histórico Valor que se empenha nesta data é referente ao abono de férias do funcionário desta câmara.

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
Referente ao abono de férias. UND 1 R$505,40 R$505,40