Despesa > EMPENHOS > Todos
Identificação
Número: | 3050001/2024 | Data do Empenho: | 05/03/2024 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ESTIMATIVO | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 1 - LEGISLATIVO | Unid. Administradora: | 1000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Unid. Orçamentária: | 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - ACAO LEGISLATIVA | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Projeto/Atividade | 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
Número de Contrato: | 1/2024 | Núm. do Processo Licitatório: | 2/2023 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
Nome: | 42162847000112 - AUTO POSTO SÃO ROQUE LTDA |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 41.454,57 | Liquidado | R$ 3.336,17 | Pago | R$ 3.336,17 |
Histórico | REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR DO FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA O PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. CONTRATO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023. |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
GASOLINA COMUM | L | 6806.99 | R$6,09 | R$41.454,57 |