Despesa EMPENHOS >

Identificação

Número: 6280002/2024 Data do Empenho: 28/06/2024
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ORDINARIO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO Unid. Orçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO
Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 452 - SERVICOS URBANOS Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Projeto/Atividade 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO

Outras Informações

Categorias de base legal PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024
Número de Contrato: / Núm. do Processo Licitatório: 10/2023 Modalidade: PREGAO PRESENCIAL

Credor

Nome: 33172476000169 - CARDOSO CONSTRUCOES EIRELI

Financeiro

Alteração R$ 0,00 Empenhado R$ 30.135,00 Liquidado R$ 30.135,00 Pago R$ 30.135,00
Histórico Aquisição de material que será utilizado na manutenção da infraestrutura municipal, através do Pregão de Presencial n°010/2023, que envolve a empresa CARDOSO CONSTRUCOES EIRELI com CNPJ: 33.172.476/0001-69 para atender as necessidades de desta secretaria.

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
Asfalto a frio pronto pra uso em sacos de 25kg UN 150 R$73,50 R$11.025,00
pó de brita M3 193 R$90,00 R$17.370,00
Telha eternit 4mm 0,50X2,44 UN 100 R$17,40 R$1.740,00


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