Despesa EMPENHOS >

Identificação

Número: 6270001/2024 Data do Empenho: 27/06/2024
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ORDINARIO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO Unid. Orçamentária: 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO
Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 452 - SERVICOS URBANOS Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3190920000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Subelemento: 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Projeto/Atividade 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO

Outras Informações

Categorias de base legal DISPENSADO/2024

Credor

Nome: ***.771.385-** - MARIO NUNES DE REZENDE

Financeiro

Alteração R$ 0,00 Empenhado R$ 1.185,42 Liquidado R$ 1.185,42 Pago R$ 1.185,42
Histórico REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DOS EFETIVOS, COMISSIONADOS ATENDENDO A ESTA SECRETARIA

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
1/3 DE FERIAS 1 1 R$1.185,42 R$1.185,42


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