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Identificação

Empenho
Número: 4100006/2024 Data do Empenho: 10/04/2024
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ESTIMATIVO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO Unid. Orçamentária: 20008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 452 - SERVICOS URBANOS Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Projeto/Atividade 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS

Outras Informações

Categorias de base legal PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024
Número de Contrato: 1/2024 Núm. do Processo Licitatório: 33/2023 Modalidade: PREGAO ELETRONICO

Credor

Nome: 13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA

Financeiro

Alteração R$ 5.871,25 Empenhado R$ 6.039,00 Liquidado R$ 9.494,51 Pago R$ 9.494,51
Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DO CONTRATO 01/2024, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA-COMUM) DE FORMA PARCELADA PARA FINS DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO ERÁRIO OU QUE ESTIVEREM SOB A RESPONSABILIDADE NESTE CASO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2024, DECORRENTE O PREGÃO ELETRÔNICO DE 33/2023, AMBOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE.

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
VALOR REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA COMUM L 900 R$6,71 R$6.039,00