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Identificação

Empenho
Número: 4100001/2024 Data do Empenho: 10/04/2024
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ESTIMATIVO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO Unid. Orçamentária: 20000 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A)
Função: 04 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Projeto/Atividade 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE CIVIL
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS

Outras Informações

Categorias de base legal PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024
Número de Contrato: 1/2024 Núm. do Processo Licitatório: 33/2023 Modalidade: PREGAO ELETRONICO

Credor

Nome: 13140660000110 - GOMES WANDARLEY COM DERV DE PETROLEO LTDA

Financeiro

Alteração R$ 3.355,00 Empenhado R$ 1.006,50 Liquidado R$ 3.276,32 Pago R$ 3.276,32
Histórico VALOR CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DO CONTRATO 01/2024, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA-COMUM) DE FORMA PARCELADA PARA FINS DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO ERÁRIO OU QUE ESTIVEREM SOB A RESPONSABILIDADE NESTE CASO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2024, DECORRENTE O PREGÃO ELETRÔNICO DE 33/2023, AMBOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE.

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
VALOR REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA COMUM L 150 R$6,71 R$1.006,50