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Identificação
Número: | 4090019/2024 | Data do Empenho: | 09/04/2024 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE SÃO FRANCISCO | Unid. Orçamentária: | 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | Projeto/Atividade | 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 8/2023 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
Nome: | 32875635000129 - W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 124,50 | Liquidado | R$ 0,00 | Pago | R$ 0,00 |
Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO OU AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº08/2023. |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
CANETA MARCA-TEXTO MATERIAL: PLÁSTICO, COR: FLUORESCENTE / DIVERSAS, TIPO PONTA: CHANFRADA | UN | 25 | R$1,00 | R$25,00 |
PERFURADOR PAPEL MATERIAL: METAL, TIPO: MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO: 20 FL, FUNCIONAMENTO: MANUAL | UN | 5 | R$19,90 | R$99,50 |