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Identificação

Empenho
Número: 2/2020 Data do Empenho: 02/01/2020
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: GLOBAL Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA Unid. Orçamentária: 2108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)
Função: 04 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Projeto/Atividade 2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS

Outras Informações

Categorias de base legal PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2020
Número de Contrato: / Núm. do Processo Licitatório: 23/2019 Modalidade: PREGAO PRESENCIAL

Credor

Nome: 10344401000112 - ELETRICA ALIANÇA EIRELI

Financeiro

Alteração R$ 0,00 Empenhado R$ 2.404,00 Liquidado R$ 2.404,00 Pago R$ 2.404,00
Histórico VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019.

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
ROLOS DE ESPUMA UN 15 R$2,40 R$36,00
TINTA EM PÓ - EMB. COM 2KG - DIVERSAS CORES UN 300 R$3,00 R$900,00
TINTA PVA - DIVERSAS CORES - LATÃO C/ 18 LT LT 20 R$69,90 R$1.398,00
TRINCHÃO QUADRADO UN 20 R$3,50 R$70,00