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Identificação

Empenho
Número: 4100006/2024 Data do Empenho: 10/04/2024
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ORDINARIO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS Unid. Orçamentária: 2010 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE - SEOT
Função: 04 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Projeto/Atividade 2154 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES-SEOT
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS

Outras Informações

Categorias de base legal DISPENSÁVEL ART. 75 INCISO II LEI 14.133/2021/2024

Credor

Nome: 32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA

Financeiro

Alteração R$ 0,00 Empenhado R$ 2.600,00 Liquidado R$ 2.600,00 Pago R$ 0,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 100 X 70 CM COM ACRÍLICO SOBREPOSTO DE 08 MM DE ESPESSURA MEDINDO 110 X 80 CM, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
PLACA EM AÇO INOX MEDINDO 100 X 70 CM COM ACRÍLICO SOBREPOSTO DE 08 MM DE ESPESSURA MEDINDO 110 X 80 CM UND 1 R$2.600,00 R$2.600,00