.

Despesa > EMPENHOS > Todos

Identificação

Empenho
Número: 4260005/2024 Data do Empenho: 26/04/2024
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ORDINARIO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU Unid. Orçamentária: 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Elemento de Despesa: 3390930000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES Subelemento: 02 - RESTITUICOES Projeto/Atividade 2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS

Outras Informações

Categorias de base legal DISPENSADO/2024

Credor

Nome: ***.556.695-** - GRACY KELLY SOARES DOS SANTOS

Financeiro

Alteração R$ 0,00 Empenhado R$ 40,83 Liquidado R$ 40,83 Pago R$ 40,83
Histórico RESTITUIÇÃO PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICO, A FIM DE RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO), AO PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE ANÁLISE E APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAESE, EM ARACAJU/SE, NO AUDITÓRIO HERMÍNIA CALDAS, LOCALIZADO NO BLOCO 3 DA SEDUC, ÀS 08h30 ÀS 13h, NO DIA 10/04/2024.

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
RESTITUIÇÃO UN 1 R$40,83 R$40,83