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Identificação

Empenho
Número: 4250022/2024 Data do Empenho: 25/04/2024
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ORDINARIO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU Unid. Orçamentária: 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Fonte de recurso: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Projeto/Atividade 2012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES AGREGADAS
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS

Outras Informações

Categorias de base legal PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024
Número de Contrato: / Núm. do Processo Licitatório: 23/2023 Modalidade: PREGAO ELETRONICO

Credor

Nome: 01411301000170 - ARAUJO E FILHA LTDA

Financeiro

Alteração R$ 0,00 Empenhado R$ 40,08 Liquidado R$ 40,08 Pago R$ 0,00
Histórico DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAR LEONOR BARRETO.

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
BALÃO DE LATEX PCT 6 R$6,68 R$40,08