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Identificação
Número: | 4230009/2024 | Data do Empenho: | 23/04/2024 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | Unid. Orçamentária: | 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Função: | 04 - ADMINISTRACAO | Subfunção: | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | Fonte de recurso: | 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | Projeto/Atividade | 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024 |
Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 19/2023 | Modalidade: | PREGAO ELETRONICO |
Credor
Nome: | 07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA-ME |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 210,00 | Liquidado | R$ 210,00 | Pago | R$ 0,00 |
Histórico | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTCA CONFORME O PREGÃO ELETRONICO N° 019/2023, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
MOUSE PAD | UN | 14 | R$15,00 | R$210,00 |