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Identificação

Empenho
Número: 4230008/2024 Data do Empenho: 23/04/2024
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ORDINARIO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU Unid. Orçamentária: 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Função: 04 - ADMINISTRACAO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO Projeto/Atividade 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS

Outras Informações

Categorias de base legal PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2024
Número de Contrato: / Núm. do Processo Licitatório: 25/2023 Modalidade: PREGAO ELETRONICO

Credor

Nome: 17898897000115 - ROMARIO LEAL REIS 05428736569

Financeiro

Alteração R$ 0,00 Empenhado R$ 67,77 Liquidado R$ 67,77 Pago R$ 0,00
Histórico DESPESA REFERENTE A REFEIÇÃO PREPARADA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
CAFÉ DA MANHÃ/JANTAR - fornecido na forma do cardápio descrito no TR. UN 3 R$22,59 R$67,77