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Identificação
Número: | 1040002/2021 | Data do Empenho: | 04/01/2021 | ||
Natureza de Crédito: | 1 - Orçamentário/Suplementar | Tipo de Empenho: | ORDINARIO | Categoria: | COMUM |
Dotação
Poder: | 2 - EXECUTIVO | Unid. Administradora: | 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | Unid. Orçamentária: | 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Função: | 12 - EDUCACAO | Subfunção: | 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | Fonte de recurso: | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação |
Elemento de Despesa: | 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO | Subelemento: | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | Projeto/Atividade | 2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
Categoria: | 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Modalidade de aplicação | 90 - APLICACOES DIRETAS |
Outras Informações
Categorias de base legal | PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2021 |
Número de Contrato: | / | Núm. do Processo Licitatório: | 9/2020 | Modalidade: | PREGAO PRESENCIAL |
Credor
Nome: | 32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA |
Financeiro
Alteração | R$ 0,00 | Empenhado | R$ 280,05 | Liquidado | R$ 280,05 | Pago | R$ 280,05 |
Histórico | VALOR CORRESPONDENTE A DESPEZA A SER REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGÃO N°09/2020/PMTG-SRP. |
Item(ns)
Descrição | Tipo | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 INPM, EMBALAGEM DE 1 LITRO. | L | 20 | R$5,40 | R$108,00 |
BACIA PLÁSTICA REDONDA 30 LITROS. | UN | 2 | R$13,50 | R$27,00 |
DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. | L | 20 | R$2,79 | R$55,80 |
RODO 60 CM, BORRACHA DUPLA. | UN | 2 | R$7,50 | R$15,00 |
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 500G. | PCT | 30 | R$1,24 | R$37,20 |
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO. | L | 5 | R$4,50 | R$22,50 |
SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RECICLÁVEL. | PCT | 3 | R$4,85 | R$14,55 |