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Identificação

Empenho
Número: 1040002/2021 Data do Empenho: 04/01/2021
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ORDINARIO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU Unid. Orçamentária: 16006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função: 12 - EDUCACAO Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Fonte de recurso: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Projeto/Atividade 2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS

Outras Informações

Categorias de base legal PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2021
Número de Contrato: / Núm. do Processo Licitatório: 9/2020 Modalidade: PREGAO PRESENCIAL

Credor

Nome: 32749202000127 - JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA

Financeiro

Alteração R$ 0,00 Empenhado R$ 280,05 Liquidado R$ 280,05 Pago R$ 280,05
Histórico VALOR CORRESPONDENTE A DESPEZA A SER REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGÃO N°09/2020/PMTG-SRP.

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 INPM, EMBALAGEM DE 1 LITRO. L 20 R$5,40 R$108,00
BACIA PLÁSTICA REDONDA 30 LITROS. UN 2 R$13,50 R$27,00
DESINFETANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. L 20 R$2,79 R$55,80
RODO 60 CM, BORRACHA DUPLA. UN 2 R$7,50 R$15,00
SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM COM 500G. PCT 30 R$1,24 R$37,20
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO. L 5 R$4,50 R$22,50
SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO RECICLÁVEL. PCT 3 R$4,85 R$14,55