.

Despesa > EMPENHOS > Todos

Identificação

Empenho
Número: 12220005/2020 Data do Empenho: 22/12/2020
Natureza de Crédito: 1 - Orçamentário/Suplementar Tipo de Empenho: ORDINARIO Categoria: COMUM

Dotação

Poder: 2 - EXECUTIVO Unid. Administradora: 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU Unid. Orçamentária: 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
Função: 15 - URBANISMO Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Fonte de recurso: 10010000 - Recursos Ordinários
Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO Subelemento: 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Projeto/Atividade 2009 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES Modalidade de aplicação 90 - APLICACOES DIRETAS

Outras Informações

Categorias de base legal PREGÃO - LEI 10520 DE 17.07.2002/2020
Número de Contrato: / Núm. do Processo Licitatório: 5/2020 Modalidade: PREGAO PRESENCIAL

Credor

Nome: 06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA

Financeiro

Alteração R$ 0,00 Empenhado R$ 844,96 Liquidado R$ 844,96 Pago R$ 0,00
Histórico VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA A SER REALIZADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL COM 56,80% DE DESCONTO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA OEP 4365, AFIM DE ATENDER AS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020/PMTG-SRP.

Item(ns)

Descrição Tipo Quantidade Valor unitário Valor Total
ROLAMENTO DA EMBEAGEM. UN 1 R$844,96 R$844,96